近年来,市财政局认真贯彻落实财政部、省财政厅关于内控制度建设的一系列要求,紧跟全省财政内控制度建设工作统一安排部署,不断加大内控管理力度,通过夯实制度体系建设、加大制度执行力度、强化内控考评监督,积极推进财政内部控制制度建设,为财政事业稳步发展提供坚实保障。
为切实增强财政内控制度建设的思想自觉和行动自觉,我市财政系统先后成立内控工作领导小组和内控办,将内控工作摆在财政工作的突出位置。市财政局按照分级授权、分岗设权、分事行权的管理要求,对财政业务重点领域、主要流程进行系统梳理,出台《基层财政预算执行风险防控办法(试行)》等内控条例,有效保障基层财政稳定运行。
市财政局聚焦核心业务,按照“严格、高效、实用”的原则,制定了各科室(单位)相应内部控制业务操作规程,统筹推进内控制度建设,形成了上下联动“一盘棋”的内控制度体系。该局将内控制度建设纳入日常管理工作,明确各部门和个人的主管职责,建构交叉复核的监督体系,实现对财政工作的无死角监督审核。强化培训赋能,提升内控制度建设水平,组织开展系列内控制度规范培训、业务知识宣传,不断加强廉政风险防控机制建设,确保权力规范运行。
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责任编辑:刘安瑞